PROJETO S@T-FISCAL
Citação::
Pessoal gostaria de uma ajuda de voces....
Um cliente veio me solictar um sistema que ultiliza o satfiscal gostaria de saber de voces....
1- PARA EU DESENVOLVER UM SISTEMA QUE USE O SAT FISCAL PRECISO HOMOLOGAR ELE ? SE SIM, QUanto que sai para estar homologando..
2- O APARELHO SAT FISCAL ESTA NA FAIXA DE QUANTO E O APARELHO OU UMA IMPRESSORA?
Não precisa homologar, no entanto você tem que estar cadastrado como desenvolvedor no SGRSAT, ter CNPJ com CNAE especÃfico para desenvolvimento e ou afins.(não serve MEI).
Aparelho na faixa de 1300,00
Impressora tem que imprimir QRCODE.
Galera, so confirmando, o cancelamento do S@T é em no máimo 30 minutos certo?
Mas é 30 minutos qualquer cupom ou apenas o ultimo?
Mas é 30 minutos qualquer cupom ou apenas o ultimo?
Citação:Galera, so confirmando, o cancelamento do S@T é em no máimo 30 minutos certo?
Mas é 30 minutos qualquer cupom ou apenas o ultimo?
Qualquer cupom.
Eu fiz assim, aparace em cada célula de um grid o quanto falta para cada cupom não poder mais ser cancelado, uma contagem regressiva.
Estranho pois ontem testei, fiz uma venda deu certinho, depois fiz outra e tentei cancelar a primeira não consegui.
Citação::
Estranho pois ontem testei, fiz uma venda deu certinho, depois fiz outra e tentei cancelar a primeira não consegui.
Se o time tiver ultrapassado os 30 minutos não irá mesmo.
Qual retorno você obteve ???
Possibilidades para não cancelar dentro do time :
Cupom emitido com CPF e tentativa de cancelamento sem CPF.
Cupom emitido sem CPF e tentativa de cancelamento com CPF.
Se nenhum dessas duas possibilidades foi seu caso, reveja seu processo de cancelamento.
Aqui eu pego o horário de emissão do cupom e calculo mais 30 minutos, se esse time ultrapassar a hora atual eu lanço um throw para o usuário informando não ser possÃvel esse canelamento por ter ultrapassado os 30 minutos.
Pois é estava dentro do prazo de 30 minutos. Tambem fiz esta condição no meu sistema.
Vou continuar verificando, nao me recordo o retorno e vacilei em nao anotar.
Vou continuar verificando, nao me recordo o retorno e vacilei em nao anotar.
Galera, com relação ao CFOP, CST ICMS, PIS e COFINS para simples nacional. Estou tendo enrosco com um dos contadores, faço sempre o seguinte, passo ao cliente para que solicite para o contador os respectivos codigos para que seja preenchido no meu sistema para validação do cupom, afinal isso não é de nossa responsabilidade, porem com este cliente, a resposta foi a mais normal [Ô]é do simples, não tem[Ô] entao insisto e explico que existe o codigo que indica que a empresa não paga etc, se ela tem produtos com ST ai o cfop é diferente e tal. A fulana me questionou que isso ja deveria ter fixo no meu sistema, realmente é possÃvel ? Nunca ouvi falar isso e tenho quase certeza que esta tentando empurrar o filho pra mim, já que ela nao sabe criar.
CSTPIS=99
CSTCOFINS=99
<ICMS>
<ICMSSN900>
<Orig>0</Orig>
<CSOSN>900</CSOSN>
<pICMS>0.00</pICMS>
<vICMS>0.00</vICMS>
</ICMSSN900>
</ICMS>
<PIS>
<PISOutr>
<CST>99</CST>
<vBC>70.00</vBC>
<pPIS>0.0000</pPIS>
<vPIS>0.00</vPIS>
</PISOutr>
</PIS>
<COFINS>
<COFINSOutr>
<CST>99</CST>
<vBC>70.00</vBC>
<pCOFINS>0.0000</pCOFINS>
<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
</COFINSOutr>
</COFINS>
</imposto>
Mas já tem até no cadastro de produtos + OU - ASSIM:
NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR QUALQUER DADO ERRADO , INFORME SE COM SEU CONTADOR
CSTCOFINS=99
<ICMS>
<ICMSSN900>
<Orig>0</Orig>
<CSOSN>900</CSOSN>
<pICMS>0.00</pICMS>
<vICMS>0.00</vICMS>
</ICMSSN900>
</ICMS>
<PIS>
<PISOutr>
<CST>99</CST>
<vBC>70.00</vBC>
<pPIS>0.0000</pPIS>
<vPIS>0.00</vPIS>
</PISOutr>
</PIS>
<COFINS>
<COFINSOutr>
<CST>99</CST>
<vBC>70.00</vBC>
<pCOFINS>0.0000</pCOFINS>
<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
</COFINSOutr>
</COFINS>
</imposto>
Mas já tem até no cadastro de produtos + OU - ASSIM:
NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR QUALQUER DADO ERRADO , INFORME SE COM SEU CONTADOR
Nilson com relação ao layout tranquilo, porem o preenchimento que é duvidoso.
No meu caso o contador de um cliente orientou usar o 102, 99 e 99 porem o 99 nao deu certo e quando vi no layout o correto era 49 para SN.
Outra questão, como é o serviço no S@T, afinal no SAT tera o icms cofins e pis, porem o serviço é ISS. Existe algum jeito de informar sem ter problema ou o cliente nao informará no SAT e tira pelo NFS-e, apenas?
Cada contador fala uma coisa, um nao deixou o cliente dele colocar no ECF, este em questão ja deve estar me ligando para empurrar mais essa pra eu decidir por ela para nosso cliente.
No meu caso o contador de um cliente orientou usar o 102, 99 e 99 porem o 99 nao deu certo e quando vi no layout o correto era 49 para SN.
Outra questão, como é o serviço no S@T, afinal no SAT tera o icms cofins e pis, porem o serviço é ISS. Existe algum jeito de informar sem ter problema ou o cliente nao informará no SAT e tira pelo NFS-e, apenas?
Cada contador fala uma coisa, um nao deixou o cliente dele colocar no ECF, este em questão ja deve estar me ligando para empurrar mais essa pra eu decidir por ela para nosso cliente.
Citação:Nilson com relação ao layout tranquilo, porem o preenchimento que é duvidoso.
O Preenchimento é igual ao layout, qual a diferença ?
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